被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。
每日清点现金,做到账实相符
当日收入的现金及时送存银行
对货币资金业务实施内部审计
货币资金收支与记账岗位分离
皖ICP备18026791号-4